Page 37 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 37
Amaç (A8) Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak
Hedef (H8.1) Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH8.1) Şehrin yaşam kalitesini yükselmek
Vatandaş istek ve şikayetleri
Gerekçeler Bisiklet yollarının yetersiz olması
Pazar yerlerinin yetersiz olması
Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni
bisiklet yolları yapılacaktır.
Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
Yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulacaktır.
Hedefin Temel Politikalar
ve öncelikler ile ilişkisi Yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler
oluşturulacaktır.
Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının
peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen
gösterilecektir.
Kod Performans Göstergesi 2020 2021 2022
PG8.1.1: İzzet Baysal Caddesi iyileştirme oranı (%) 60 80 100
Valilik çevresi düzenlemesi tamamlanma oranı
PG8.1.2: 40 60 90
(%)
Yapılan bisiklet yolları uzunluğu (Kümalatif-
PG8.1.3: 5 10 12
km)
PG8.1.4: Yapılan ilave pazar yeri sayısı 1 1 1
Mücavir alan sınırları içinde okul, ibadethane,
muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve
PG8.1.5: 50 60 70
benzeri yerlerden gelen tamir bakım ve onarım
taleplerinin karşılanma oranı (%)
PG8.1.6: Yöresel Ürünler Pazarı tamamlanma oranı (%) - 100 100
Kaynak İhtiyacı (2022) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F8.1.1: İzzet Baysal Caddesinin iyileştirilmesi çalışmalarını
yaptırmak
F8.1.2: Valilik binasının çevresinin düzenlenmesi
F8.1.3: Şehrin belirli bölgelerinde bisiklet yollarının 200.000 200.000
yapılması
F8.1.4: Şehir rehabilitasyon çalışmaları
F8.1.5: Modern, kapalı pazar yerleri yapılması 1.000.000 1.000.000
F8.1.6: Mücavir alan sınırları içinde okul, ibadethane,
muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve benzeri yerlerden 2.000.000 2.000.000
gelen tamir bakım ve onarım işlerini yapmak
P8.1.1: Yöresel Ürünler Pazarı projesinin gerçekleşmesi 1.000.000 1.000.000
Toplam 4.200.000 4.200.000
Ekonomik Kod F8.1.3 F8.1.5 F8.1.6 P8.1.1 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 200.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.200.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.200.000
Toplam Döner Sermaye
Bütçe Diğer Yurt İçi
Dışı Yurt Dışı
Kaynak
36

