Page 37 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 37

Amaç (A8)                 Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak
               Hedef (H8.1)              Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
               Sorumlu Birim             Fen İşleri Müdürlüğü
               Performans Hedefi (PH8.1)  Şehrin yaşam kalitesini yükselmek
                                          Vatandaş istek ve şikayetleri
               Gerekçeler                 Bisiklet yollarının yetersiz olması
                                          Pazar yerlerinin yetersiz olması
                                          Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni
                                          bisiklet yolları yapılacaktır.
                                          Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
                                          Yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulacaktır.
               Hedefin Temel Politikalar
               ve öncelikler ile ilişkisi    Yaşam  kalitesi  yüksek  ve  değer  üreten  şehirler  ve  yerleşimler
                                          oluşturulacaktır.
                                          Kentsel  tasarımların,  imar  planlarının,  toplu  konutlar  ve  kamu  binalarının
                                          peyzaja,  şehrin  dokusuna,  estetiğine  ve  kimliğine  katkı  sağlamasına  özen
                                          gösterilecektir.
               Kod        Performans Göstergesi                       2020        2021         2022
               PG8.1.1:    İzzet Baysal Caddesi iyileştirme oranı (%)   60         80           100
                          Valilik çevresi düzenlemesi tamamlanma oranı
               PG8.1.2:                                                40          60           90
                          (%)
                          Yapılan  bisiklet  yolları  uzunluğu  (Kümalatif-
               PG8.1.3:                                                 5          10           12
                          km)
               PG8.1.4:   Yapılan ilave pazar yeri sayısı               1           1            1
                          Mücavir alan sınırları içinde okul, ibadethane,
                          muhtarlık  binası,  mahalle  sosyal  tesisleri  ve
               PG8.1.5:                                                50          60           70
                          benzeri yerlerden gelen tamir bakım ve onarım
                          taleplerinin karşılanma oranı (%)
               PG8.1.6:   Yöresel Ürünler Pazarı tamamlanma oranı (%)   -          100          100

                                                                           Kaynak İhtiyacı (2022) TL
               Faaliyetler
                                                                      Bütçe      Bütçe Dışı    Toplam

               F8.1.1:  İzzet  Baysal  Caddesinin  iyileştirilmesi  çalışmalarını
               yaptırmak
               F8.1.2: Valilik binasının çevresinin düzenlenmesi
               F8.1.3:  Şehrin  belirli  bölgelerinde  bisiklet  yollarının   200.000          200.000
               yapılması
               F8.1.4: Şehir rehabilitasyon çalışmaları
               F8.1.5: Modern, kapalı pazar yerleri yapılması       1.000.000                 1.000.000
               F8.1.6:  Mücavir  alan  sınırları  içinde  okul,  ibadethane,
               muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve benzeri yerlerden   2.000.000      2.000.000
               gelen tamir bakım ve onarım işlerini yapmak
               P8.1.1: Yöresel Ürünler Pazarı projesinin gerçekleşmesi   1.000.000            1.000.000
               Toplam                                               4.200.000                 4.200.000

                         Ekonomik Kod              F8.1.3      F8.1.5      F8.1.6     P8.1.1     Toplam
                01   Personel Giderleri
                02   SGK Devlet Primi Giderleri
                03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri
                04   Faiz Giderleri
                05   Cari Transferler
                06   Sermaye Giderleri            200.000    1.000.000    2.000.000   1.000.000   4.200.000
                07   Sermaye Transferleri
                08   Borç verme
               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı       200.000    1.000.000    2.000.000   1.000.000   4.200.000
                Toplam   Döner Sermaye
                 Bütçe   Diğer Yurt İçi
                 Dışı   Yurt Dışı
                Kaynak


               36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42