Page 32 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 32
Alternatif ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulması
Akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve
kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak.
Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım
Hedefin Temel Politikalar türleri özendirilecektir.
ve öncelikler ile ilişkisi
Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir
kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması.
Kod Performans Göstergesi 2020 2021 2022
Akıllı bisiklet uygulaması kapsamında konulan bisiklet
PG2.1.1: 2 5 7
istasyon sayısı (kümülatif)
PG2.1.2: Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı 1 1 1
PG2.1.3: Yapılan kapalı akıllı durak sayısı (kümülatif) 6 7 8
PG2.1.4: Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif) 30 35 40
PG2.1.5: Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%) 100 100 100
Kaynak İhtiyacı (2022) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi 500.000 500.000
F2.1.2: Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine 1.000.000 1.000.000
geçilmesi
F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi
F2.1.4: Alternatif ulaşıma (bisiklet ve yaya yolu benzeri) yönelik
çalışmalar yapmak
F2.1.5: Araç takip sisteminin etkin bir şekilde kullanımının 50.000 50.000
sağlanması
F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi 500.000 500.000
F2.1.7: Kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini
gidererek günün koşullarına uygun hale getirmek 8.500.000 8.500.000
F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak 21.000.000 21.000.000
P2.1.1: Mevcut toplu taşıma araçlarının çevre dostu ve yenilenebilir
enerji ile çalışan araçlara dönüştürülmesine yönelik projeler
geliştirmek
Toplam 31.550.000 31.550.000
Ekonomik Kod F2.1.1 F2.1.2 F2.1.5 F2.1.6 F2.1.7 F2.1.8 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000 50.000 500.000 1.050.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 1.000.000 8.500.000 21.000.000 30.500.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000 1.000.000 50.000 500.000 8.500.000 21.000.000 31.550.000
Toplam Döner Sermaye
Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi
Kaynak Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000 1.000.000 50.000 500.000 8.500.000 21.000.000 31.550.000
Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde
Amaç (A9)
sunulduğu bir kent olmak
Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı bir ulaşım altyapısı
Hedef (H9.1)
oluşturmak
Sorumlu Birim Destek Hizmetler Müdürlüğü
Kentiçi ulaşımda sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurmak, toplu taşıma
Performans Hedefi (PH9.1)
ve taksi şoförlerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmek
Gerekçeler Vatandaştan gelen istek ve şikayetler
31

