Page 32 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 32

   Alternatif ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulması
                                            Akıllı  şehir  projelerinin  ulusal  katmanda  önceliklendirilen  alanlar  ve
                                            kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak.
                                            Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım
               Hedefin Temel Politikalar    türleri özendirilecektir.
               ve öncelikler ile ilişkisi
                                            Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
                                            Erişilebilir,  güvenli,  zaman  ve  maliyet  yönünden  etkin  ve  sürdürülebilir
                                            kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması.
               Kod        Performans Göstergesi                             2020       2021       2022
                          Akıllı bisiklet uygulaması kapsamında konulan bisiklet
               PG2.1.1:                                                       2         5          7
                          istasyon sayısı (kümülatif)
               PG2.1.2:   Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı               1         1          1
               PG2.1.3:   Yapılan kapalı akıllı durak sayısı (kümülatif)      6         7          8
               PG2.1.4:   Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif)            30         35         40
               PG2.1.5:   Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%)   100   100       100

                                                                              Kaynak İhtiyacı (2022) TL
               Faaliyetler
                                                                            Bütçe    Bütçe Dışı   Toplam

               F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi    500.000              500.000
               F2.1.2:  Parkların  aydınlatılmasında  akıllı  aydınlatma  sistemine   1.000.000      1.000.000
               geçilmesi
               F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi
               F2.1.4:  Alternatif  ulaşıma  (bisiklet  ve  yaya  yolu  benzeri)  yönelik
               çalışmalar yapmak
               F2.1.5:  Araç  takip  sisteminin  etkin  bir  şekilde  kullanımının   50.000      50.000
               sağlanması
               F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi   500.000         500.000
               F2.1.7:  Kurumun  sahip  olduğu  araç  ve  ekipman  eksikliklerini
               gidererek günün koşullarına uygun hale getirmek            8.500.000             8.500.000
               F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak   21.000.000      21.000.000
               P2.1.1: Mevcut toplu taşıma  araçlarının çevre dostu ve  yenilenebilir
               enerji  ile  çalışan  araçlara  dönüştürülmesine  yönelik  projeler
               geliştirmek
               Toplam                                                     31.550.000           31.550.000

                         Ekonomik Kod           F2.1.1   F2.1.2   F2.1.5   F2.1.6   F2.1.7   F2.1.8   Toplam
                  01     Personel Giderleri
                  02     SGK Devlet Primi Giderleri
                  03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri   500.000      50.000   500.000             1.050.000
                  04     Faiz Giderleri
                  05     Cari Transferler
                  06     Sermaye Giderleri             1.000.000               8.500.000   21.000.000   30.500.000
                  07     Sermaye Transferleri
                  08     Borç verme
               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      500.000   1.000.000   50.000   500.000   8.500.000   21.000.000   31.550.000
                Toplam   Döner Sermaye
               Bütçe Dışı   Diğer Yurt İçi
                Kaynak   Yurt Dışı
               Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
               Toplam Kaynak İhtiyacı          500.000   1.000.000   50.000   500.000   8.500.000   21.000.000   31.550.000

                                         Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde
               Amaç (A9)
                                         sunulduğu bir kent olmak
                                         Güvenli,  ekonomik,  hızlı  ve  teknolojinin  kullanıldığı  bir  ulaşım  altyapısı
               Hedef (H9.1)
                                         oluşturmak
               Sorumlu Birim             Destek Hizmetler Müdürlüğü
                                         Kentiçi ulaşımda sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurmak, toplu taşıma
               Performans Hedefi (PH9.1)
                                         ve taksi şoförlerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmek
               Gerekçeler                   Vatandaştan gelen istek ve şikayetler
                                                                                                      31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37