Page 35 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 35
2.3.2. Fen İşleri Müdürlüğü
Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer
Amaç (A4)
üreten bir belediye olmak
Hedef (H4.2) Değer üreten projeleri hayata geçirmek
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH4.2) Değer üreten projeleri hazırlamak ve ulaşım/trafik problemlerini azaltmak
Vatandaştan gelen yeni spor kompleksi yapılması talepleri
Gerekçeler Şehir merkezinde yaşanılan otopark problemleri
Ulaşım ve trafik problemleri
Sporun bir yaşam alışkanlığı haline gelmesi sağlanacaktır.
Hedefin Temel Politikalar Ulusal düzeyde spor tesislerinin yapımı ve etkin kullanımı sağlanacaktır.
ve öncelikler ile ilişkisi
Kentlerdeki trafik sıkışıklığı önlenecektir
Kod Performans Göstergesi 2020 2021 2022
PG4.2.1: Yeni spor kompleksinin gerçekleşme oranı (%) 5 15 30
PG4.2.2: Vizyokent projesinin gerçekleşme oranı (%) 5 15 30
Kızılay Otoparkı ve yaşam merkezi projesinin
PG4.2.3: 5 15 30
gerçekleşme oranı (%)
D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi tamamlanma
PG4.2.4: 20 60 -
oranı (%)
Açıklama Karayolları tarafından yapılacaktır.
Kaynak İhtiyacı (2022) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F4.2.1: Yeni spor kompleksi projesinin gerçekleştirilmesi
F4.2.2: Vizyon-kent projesinin gerçekleştirilmesi
F4.2.3: Kızılay parkı otopark ve yaşam merkezi projesinin
gerçekleştirilmesi
F4.2.4: D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi
F4.2.5: Yeni ulaşım anlayışı kapsamında yeni yollar yapılması 12.750.000 12.750.000
Toplam 12.750.000 12.750.000
Ekonomik Kod F4.2.5 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.750.000 2.750.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 10.000.000 10.000.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.750.000 12.750.000
Toplam Bütçe Döner Sermaye
Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 12.750.000 12.750.000
34

