Page 38 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 38
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.200.000
Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde
Amaç (A9)
sunulduğu bir kent olmak
Modern şehircilik yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım,
Hedef (H9.2)
bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü
Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını standartlara
Performans Hedefi (PH9.2)
uygun olarak gidermek.
Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler
Yol ve kaldırımların çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olması
Gerekçeler
Modern şehircilik yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım
yapım ihtiyacı
Kentlerdeki trafik güvenliğinin sağlanması ve sıkışıklığının önlenmesi
Hedefin Temel Politikalar ve sağlanacaktır.
öncelikler ile ilişkisi Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile
ilgili standartlar oluşturulacaktır.
Kod Performans Göstergesi 2020 2021 2022
Serimi yapılan asfalt miktarı (kümülatif -
PG9.2.1: 70 90 110
bin ton)
2
PG9.2.2: Döşenen taş miktarı (kümülatif - bin m ) 200 400 600
PG9.2.3: Döşenen bordur miktarı (kümülatif - bin m) 60 110 160
PG9.2.4: Yapılan kavşak sayısı (kümülatif) 30 33 36
Yapılan yaya kaldırımı miktarı (kümülatif -
PG9.2.5: 70 120 170
bin m )
2
Kaynak İhtiyacı (2022) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F9.2.1: Cadde ve sokakların asfalt ve parke taşı
ihtiyaçlarının tespit edilmesi
F9.2.2: Asfalt, parke taş, bordür, tretuvar, oluk, taş vb.
serimi ve döşenmesi çalışmalarını yapmak 20.000.000 20.000.000
F9.2.3: Düzenlemesi yapılacak kavşakların tespiti ve 550.000 550.000
yapımı
F9.2.4: Düzenlemesi yapılacak yaya kaldırımlarının
tespiti ve yapımı
F9.2.5: Mahalleye dönüşen köylerde yol açma,
asfaltlama, parke taşı döşeme vb. işlerin yapılması
F9.2.6: Cadde, sokak ve kaldırımların engellilerin
hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi 250.000 250.000
Toplam 20.800.000 20.800.000
Ekonomik Kod F9.2.2 F9.2.3 F9.2.6 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000.000 6.000.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 14.000.000 550.000 250.000 14.800.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000.000 550.000 250.000 20.800.000
Toplam Döner Sermaye
Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi
Kaynak Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000.000 550.000 250.000 20.800.000
37

