Page 36 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 36
2024 PERFORMANS PROGRAMI
Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni
bisiklet yolları yapılacaktır.
Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
Hedefin Temel Politikalar Yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulacaktır.
ve öncelikler ile ilişkisi Yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturulacaktır.
Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının
peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen
gösterilecektir.
Kod Performans Göstergesi 2022 2023 2024
PG8.1.1: İzzet Baysal Caddesi iyileştirme oranı (%) 100 - -
Valilik çevresi düzenlemesi tamamlanma oranı
PG8.1.2: 90 100 -
(%)
Yapılan bisiklet yolları uzunluğu (Kümalatif-
PG8.1.3: 12 15 20
km)
PG8.1.4: Yapılan ilave pazar yeri sayısı 1 1 1
Mücavir alan sınırları içinde okul, ibadethane,
muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve
PG8.1.5: 70 70 70
benzeri yerlerden gelen tamir bakım ve onarım
taleplerinin karşılanma oranı (%)
Kaynak İhtiyacı (2024) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F8.1.1: İzzet Baysal Caddesinin iyileştirilmesi çalışmalarını 4.300.000 4.300.000
yaptırmak
F8.1.2: Valilik binasının çevresinin düzenlenmesi
F8.1.3: Şehrin belirli bölgelerinde bisiklet yollarının yapılması 1.200.000 1.200.000
F8.1.4: Şehir rehabilitasyon çalışmaları
F8.1.5: Modern, kapalı pazar yerleri yapılması
F8.1.6: Mücavir alan sınırları içinde okul, ibadethane,
muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve benzeri yerlerden 12.500.000 12.500.000
gelen tamir bakım ve onarım işlerini yapmak
P8.1.1: Yöresel Ürünler Pazarı projesinin gerçekleşmesi 4.000.000 4.000.000
Toplam 22.000.000 22.000.000
Ekonomik Kod F8.1.1 F8.1.3 F8.1.6 P8.1.1 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 4.300.000 1.200.000 12.500.000 4.000.000 22.000.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.300.000 1.200.000 12.500.000 4.000.000 22.000.000
Toplam Döner Sermaye
Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi
Kaynak Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.300.000 1.200.000 12.500.000 4.000.000 22.000.000
Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde
Amaç (A9)
sunulduğu bir kent olmak
Modern şehircilik yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım,
Hedef (H9.2)
bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü
Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını standartlara
Performans Hedefi (PH9.2)
uygun olarak gidermek.
Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler
Gerekçeler
Yol ve kaldırımların çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olması
39

