Page 35 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 35
2024 PERFORMANS PROGRAMI
Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli
Amaç (A7)
bir şehir olmak
Belediye hizmetlerini daha etkin sunabilmek amacıyla kurumun fiziki yapısını
Hedef (H7.5)
güçlendirmek
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH7.5) Belediye hizmet binalarının fiziki koşullarını iyileştirmek
Gerekçeler Belediye hizmet binasının tamamlanamamış olması
Daha modern ve teknolojik olarak donanımlı bir itfaiye merkezine ihtiyaç
duyulması
Ek hizmet binalarının nitelik olarak yetersiz olması
Hedefin Temel Politikalar Yerel yönetimlerin hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmaları sağlanacaktır.
ve öncelikler ile ilişkisi
Kod Performans Göstergesi 2022 2023 2024
PG7.5.1: Belediye ana hizmet binasının tamamlanma oranı (%) - - -
PG7.5.2: OBM idari binasının tamamlanma oranı (%) - - -
PG7.5.3: İtfaiye istasyonunun tamamlanma oranı (%) 100 - -
Belediyenin hizmet binaları için gelen tamir, bakım
PG7.5.4: 60 60 60
ve onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)
Belediye müdürlüklerine ait ek hizmet binalarının
PG7.5.5: 60 80 90
tamamlanma oranı (%)
Kaynak İhtiyacı (2024) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.5.1: Belediye hizmet binası ve teras çatı inşaatı yapım işi
tamamlanması
F7.5.2: Orman bölge müdürlüğü (OBM) idari bina yapım işi
F7.5.3: İtfaiye istasyonunun yapılması
F7.5.4: Aşağısoku belediye müdürlüklerine ait kampüsün
düzenlenmesi ve alanda bulunan müdürlükler için bina yapılması
F7.5.5: Belediyenin hizmet binaları için gelen tamir, bakım ve 15.000.000 15.000.000
onarım taleplerinin karşılanması
F7.5.6: Belediye ait yeni hizmet binaları ve sosyal binaların
yapılması 11.000.000 11.000.000
Toplam 26.000.000 26.000.000
Ekonomik Kod F7.5.5 F.7.5.6 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 15.000.000 11.000.000 26.000.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000.000 11.000.000 26.000.000
Toplam Döner Sermaye
Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi
Kaynak Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000.000 11.000.000 26.000.000
Amaç (A8) Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak
Hedef (H8.1) Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH8.1) Şehrin yaşam kalitesini yükselmek
Vatandaş istek ve şikayetleri
Gerekçeler Bisiklet yollarının yetersiz olması
Pazar yerlerinin yetersiz olması
38

