Page 34 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 34

2024 PERFORMANS PROGRAMI

                                              2.3.2. Fen İşleri Müdürlüğü


                                         Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten
                Amaç (A4)
                                         bir belediye olmak
                Hedef (H4.2)             Değer üreten projeleri hayata geçirmek
                Sorumlu Birim            Fen İşleri Müdürlüğü
                Performans Hedefi (PH4.2)  Değer üreten projeleri hazırlamak ve ulaşım/trafik problemlerini azaltmak
                                          Vatandaştan gelen yeni spor kompleksi yapılması talepleri
                Gerekçeler                Şehir merkezinde yaşanılan otopark problemleri
                                          Ulaşım ve trafik problemleri
                                          Sporun bir yaşam alışkanlığı haline gelmesi sağlanacaktır.
                Hedefin Temel Politikalar
                ve öncelikler ile ilişkisi    Ulusal düzeyde spor tesislerinin yapımı ve etkin kullanımı sağlanacaktır.
                                          Kentlerdeki trafik sıkışıklığı önlenecektir
                Kod        Performans Göstergesi                         2022         2023        2024
                PG4.2.1:    Yeni spor kompleksinin gerçekleşme oranı (%)   30          70          100
                PG4.2.2:   Vizyokent projesinin gerçekleşme oranı (%)     30           70          100
                PG4.2.3:   Kızılay  Otoparkı  ve  yaşam  merkezi  projesinin   30      70          100
                           gerçekleşme oranı (%)
                PG4.2.4:   D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi tamamlanma   -       -            -
                           oranı (%)
                Açıklama   Karayolları tarafından yapılacaktır.

                                                                             Kaynak İhtiyacı (2024) TL
                Faaliyetler
                                                                         Bütçe     Bütçe Dışı    Toplam

                F4.2.1: Yeni spor kompleksi projesinin gerçekleştirilmesi
                F4.2.2: Vizyon-kent projesinin gerçekleştirilmesi
                F4.2.3:  Kızılay  parkı  otopark  ve  yaşam  merkezi  projesinin
                gerçekleştirilmesi
                F4.2.4: D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi          750.000                  750.000
                F4.2.5: Yeni ulaşım anlayışı kapsamında yeni yollar yapılması   32.750.000      32.750.000
                Toplam                                                 33.500.000               33.500.000

                                       Ekonomik Kod                          F4.2.4      F4.2.5    Toplam
                    01     Personel Giderleri
                    02     SGK Devlet Primi Giderleri
                    03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      750.000   11.500.000   12.250.000
                    04     Faiz Giderleri
                    05     Cari Transferler
                    06     Sermaye Giderleri                                           21.250.000   21.250.000
                    07     Sermaye Transferleri
                    08     Borç verme
                Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                 750.000   32.750.000   33.500.000
                  Toplam   Döner Sermaye
                 Bütçe Dışı   Diğer Yurt İçi
                  Kaynak   Yurt Dışı
                Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
                Toplam Kaynak İhtiyacı                                       750.000   32.750.000   33.500.000

















                                                                                                      37
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39