Page 31 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 31

2024 PERFORMANS PROGRAMI

                                            Alternatif ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulması
                                            Akıllı  şehir  projelerinin  ulusal  katmanda  önceliklendirilen  alanlar  ve
                                             kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak.
                                            Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım
                Hedefin Temel Politikalar    türleri özendirilecektir.
                ve öncelikler ile ilişkisi
                                            Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
                                            Erişilebilir,  güvenli,  zaman  ve  maliyet  yönünden  etkin  ve  sürdürülebilir
                                             kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması.
                Kod        Performans Göstergesi                             2022      2023        2024
                           Akıllı bisiklet uygulaması kapsamında konulan bisiklet
                PG2.1.1:                                                      7          10         12
                           istasyon sayısı (kümülatif)
                PG2.1.2:   Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı              1          1          1
                PG2.1.3:   Yapılan kapalı akıllı durak sayısı (kümülatif)     8          9          10
                PG2.1.4:   Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif)            40         45         50
                PG2.1.5:   Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%)   100   100       100

                                                                               Kaynak İhtiyacı (2024) TL
                Faaliyetler
                                                                             Bütçe   Bütçe Dışı   Toplam

                F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi
                F2.1.2:  Parkların  aydınlatılmasında  akıllı  aydınlatma  sistemine   3.000.000      3.000.000
                geçilmesi
                F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi
                F2.1.4:  Alternatif  ulaşıma  (bisiklet  ve  yaya  yolu  benzeri)  yönelik   2.500.000      2.500.000
                çalışmalar yapmak
                F2.1.5: Araç takip sisteminin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması   37.000      37.000
                F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi   2.000.000       2.000.000
                F2.1.7: Kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek
                günün koşullarına uygun hale getirmek
                F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak   5.000.000      5.000.000
                P2.1.1: Mevcut toplu taşıma  araçlarının çevre dostu ve  yenilenebilir
                enerji ile çalışan araçlara dönüştürülmesine yönelik projeler geliştirmek
                Toplam                                                    12.537.000            12.537.000


                              Ekonomik Kod               F2.1.2   F2.1.4   F2.1.5   F2.1.6   F2.1.8   Toplam
                      01        Personel Giderleri
                      02        SGK Devlet Primi Giderleri
                      03        Mal ve Hizmet Alım Giderleri   3.000.000   2.500.000   37.000   2.000.000   5.000.000   12.537.000
                      04        Faiz Giderleri
                      05        Cari Transferler
                      06        Sermaye Giderleri
                      07        Sermaye Transferleri
                      08        Borç verme
                Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı            3.000.000   2.500.000   37.000   2.000.000   5.000.000   12.537.000
                  Toplam Bütçe Dışı   Döner Sermaye
                     Kaynak     Diğer Yurt İçi
                                Yurt Dışı
                Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
                Toplam Kaynak İhtiyacı                  3.000.000   2.500.000   37.000   2.000.000   5.000.000   12.537.000

                                         Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde
                Amaç (A9)
                                         sunulduğu bir kent olmak
                                         Güvenli,  ekonomik,  hızlı  ve  teknolojinin  kullanıldığı  bir  ulaşım  altyapısı
                Hedef (H9.1)
                                         oluşturmak
                Sorumlu Birim            Destek Hizmetleri Müdürlüğü
                                         Kentiçi ulaşımda sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurmak, toplu taşıma
                Performans Hedefi (PH9.1)
                                         ve taksi şoförlerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmek
                                            Vatandaştan gelen istek ve şikayetler
                Gerekçeler                  Trafikteki bekleme süreleri
                                            Yaya önceliği ve güvenliğinin artırılması



               34
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36