Page 31 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 31
2024 PERFORMANS PROGRAMI
Alternatif ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulması
Akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve
kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak.
Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım
Hedefin Temel Politikalar türleri özendirilecektir.
ve öncelikler ile ilişkisi
Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir
kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması.
Kod Performans Göstergesi 2022 2023 2024
Akıllı bisiklet uygulaması kapsamında konulan bisiklet
PG2.1.1: 7 10 12
istasyon sayısı (kümülatif)
PG2.1.2: Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı 1 1 1
PG2.1.3: Yapılan kapalı akıllı durak sayısı (kümülatif) 8 9 10
PG2.1.4: Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif) 40 45 50
PG2.1.5: Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%) 100 100 100
Kaynak İhtiyacı (2024) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi
F2.1.2: Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine 3.000.000 3.000.000
geçilmesi
F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi
F2.1.4: Alternatif ulaşıma (bisiklet ve yaya yolu benzeri) yönelik 2.500.000 2.500.000
çalışmalar yapmak
F2.1.5: Araç takip sisteminin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması 37.000 37.000
F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi 2.000.000 2.000.000
F2.1.7: Kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek
günün koşullarına uygun hale getirmek
F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak 5.000.000 5.000.000
P2.1.1: Mevcut toplu taşıma araçlarının çevre dostu ve yenilenebilir
enerji ile çalışan araçlara dönüştürülmesine yönelik projeler geliştirmek
Toplam 12.537.000 12.537.000
Ekonomik Kod F2.1.2 F2.1.4 F2.1.5 F2.1.6 F2.1.8 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000 2.500.000 37.000 2.000.000 5.000.000 12.537.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000 2.500.000 37.000 2.000.000 5.000.000 12.537.000
Toplam Bütçe Dışı Döner Sermaye
Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000 2.500.000 37.000 2.000.000 5.000.000 12.537.000
Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde
Amaç (A9)
sunulduğu bir kent olmak
Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı bir ulaşım altyapısı
Hedef (H9.1)
oluşturmak
Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kentiçi ulaşımda sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurmak, toplu taşıma
Performans Hedefi (PH9.1)
ve taksi şoförlerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmek
Vatandaştan gelen istek ve şikayetler
Gerekçeler Trafikteki bekleme süreleri
Yaya önceliği ve güvenliğinin artırılması
34

