Page 51 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 51

2024 PERFORMANS PROGRAMI

                          Sosyal  etkinlik  merkezi  aracılığı  ile  sinemaya  ve
                PG5.2.3                                                    700         750          800
                          tiyatroya götürülen öğrenci sayısı
                PG5.2.4:  Yurt içi/yurt dışı gezilerden yararlanan çocuk sayısı   400   450         500
                PG5.2.5:  Yeni doğan sepeti dağıtım oranı (%)              100         100          100

                                                                              Kaynak İhtiyacı (2024) TL
                Faaliyetler
                                                                          Bütçe     Bütçe Dışı    Toplam


                F5.2.1: Maddi durumu ve ders çalışma ortamı olmayan çocuklarının
                yeterli eğitim olanağına sahip olabilmeleri amacıyla eğitim desteği   1.500.000      1.500.000
                verilmesi
                F5.2.2:  Maddi  durumu  olmayan  çocuklarının  sinema  ve  tiyatro   250.000      250.000
                günleri düzenlenmesi
                F5.2.3: Çocuklara yönelik yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek   500.000      500.000
                F5.2.4: Birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik yapılacak sosyal   500.000      500.000
                yardımların planlaması ve gerçekleştirilmesi
                F5.2.5: Yeni doğan sepeti dağıtmak                       100.000                  100.000
                Açıklama: Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dağıtım yapılmaktadır. Bütçesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
                bütçesine ilave edilmiştir.
                 Toplam                                                 2.850.000                2.850.000

                          Ekonomik Kod            F5.2.1     F5.2.2    F5.2.3   F5.2.4   F5.2.5    Toplam
                   01     Personel Giderleri
                   02     SGK Devlet Primi Giderleri
                   03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri      250.000   500.000           100.000    850.000
                   04     Faiz Giderleri
                   05     Cari Transferler       1.500.000                     500.000             2.000.000
                   06     Sermaye Giderleri
                   07     Sermaye Transferleri
                   08     Borç verme
                Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı     1.500.000   250.000   500.000   500.000   100.000   2.850.000
                  Toplam   Döner Sermaye
                 Bütçe Dışı   Diğer Yurt İçi
                  Kaynak   Yurt Dışı
                Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
                Toplam Kaynak İhtiyacı           1.500.000   250.000   500.000   500.000   100.000   2.850.000

                                           Sosyal  belediyecilik  faaliyetlerini  önceliğine  alarak  insanı  ve  toplumu
                Amaç (A5)
                                           güçlendirmeyi amaçlayan bir belediye olmak
                Hedef (H5.3)               Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek
                Sorunlu Birim              Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
                                           Yardıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını
                 Performans Hedefi (PH5.3)
                                           karşılamak
                                              Vatandaş istek ve önerileri
                                              Yardıma muhtaç olan kişilerin gıda ihtiyacının karşılanma gereği
                Gerekçeler
                                              Boşanma oranındaki artış
                                              Kreş sayısının yetersizliği
                                              Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları gözetilecektir.
                                              Aileye  yönelik  eğitim  ve  danışmanlık  faaliyetlerinin  sürdürülmesi
                                              sağlanacaktır.
                Hedefin Temel Politikalar ve      Erken çocukluk döneminden başlayarak etkin politikalar yürütülecektir.
                öncelikler ile ilişkisi
                                              Erken  dönem  çocuk  bakım,  eğitim  ve  gelişimine  yönelik  hizmetlerin
                                              sunumu ile erişilebilirliği artırılacaktır.
                                              Yoksullukla mücadele edilecektir.
                Kod        Performans Göstergesi                              2022       2023      2024
                PG5.3.1    Açılan gündüz bakım evi sayısı                       -         1          -
                           Vatandaşlardan  gelen  aşevinden  ücretsiz  yemek  hizmeti
                PG5.3.2:                                                       100       100        100
                           taleplerinin karşılanma oranı (%)
                           Evinde sıcak yemek yardımı yapılan bakıma muhtaç aile
                PG5.3.3:                                                       90         90        90
                           sayısı

               54
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56