Page 46 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 46

2024 PERFORMANS PROGRAMI

                                     2.3.6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

                                         Kurumsal  yapısını  güçlendirmiş,  sürdürülebilir  mali  yapının  sağlandığı,
                Amaç (A1)
                                         kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak
                                         İnsan  kaynağını  güçlendirmek,  çalışanların  kuruma  olan  bağlılığını  ve
                Hedef (H1.3)
                                         motivasyonunu artırmak
                Sorumlu Birim            İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
                Performans Hedefi (PH1.3)  İnsan kaynağını etkin, verimli kullanmak ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.
                                            Personelin motivasyonunun ve kuruma aidiyetinin düşük olması
                Gerekçeler
                                            İş / görev ile personelin niteliklerinin uyumsuz olması.
                                            Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi
                                            İletişimin artırılması
                Hedefin Temel Politikalar      İnsan kaynağının etkili ve verimli kullanılması
                ve öncelikler ile ilişkisi      Personelin uzmanlaşması ve güçlendirilmesi
                                            Daha verimli bir kamu personeli sistemi kurulması
                                            Liyakata dayalı personel seçimi
                Kod        Performans Göstergesi                    2022        2023           2024
                PG1.3.1:    Personel memnuniyet oranı                90          90             90
                PG1.3.2:   Personele verilen eğitim süresi (saat /kişi)   14     14             14
                PG1.3.3:   Personel için düzenlenen etkinlik sayısı   2           2             2
                PG1.3.4:   Kariyer Planlaması tamamlanma oranı (%)   100         100           100
                           İş  analizi  ve  norm  kadro  çalışmalarını
                PG1.3.5:                                            100          100           100
                           güncellenme oranı (%)

                                                                         Kaynak İhtiyacı (2024) TL

                Faaliyetler
                                                                   Bütçe      Bütçe Dışı      Toplam

                F1.3.1: İnsan kaynağının seçimini yapmak
                F1.3.2: İnsan kaynağının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve   135.000         135.000
                eğitimlerin verilmesi
                F1.3.3: Personelin özlük işlerini takip etmek
                F1.3.4: İş analizi ve görev tanımlarını yapmak     100.000                    100.000
                F1.3.5:  Personel  motivasyonu  ve  kuruma  olan  aidiyet   200.000           200.000
                duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek
                F1.3.6:  Kurum  kültürünü  oluşturmak  adına  faaliyet   100.000              100.000
                düzenlemek
                F1.3.7: Kariyer planlaması yapmak
                Toplam                                             535.000                    535.000

                                 Ekonomik Kod                  F1.3.2   F1.3.4   F1.3.5   F1.3.6   Toplam
                     01      Personel Giderleri
                     02      SGK Devlet Primi Giderleri
                     03      Mal ve Hizmet Alım Giderleri     135.000,00   100.000,00   200.000,00   100.000,00   535.000,00
                     04      Faiz Giderleri
                     05      Cari Transferler
                     06      Sermaye Giderleri
                     07      Sermaye Transferleri
                     08      Borç verme
                Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                  135.000,00   100.000,00   200.000,00   100.000,00   535.000,00
                 Toplam Bütçe   Döner Sermaye
                  Dışı Kaynak   Diğer Yurt İçi
                             Yurt Dışı
                Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
                Toplam Kaynak İhtiyacı                        135.000,00   100.000,00   200.000,00   100.000,00   535.000,00







                                                                                                      49
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51