Page 42 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 42
2024 PERFORMANS PROGRAMI
2.3.4. Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı,
Amaç (A1)
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak
İdarenin her türlü hukuki işlemlerini hukukun temel ilkelerine göre oluşturmak
Hedef (H1.4)
ve yürütülmesini sağlanmak
Sorumlu Birim Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediyeye ait adli ve idari davaların etkin biçimde yönetilmesini sağlamak ve
Performans Hedefi (PH1.4) belediyenin tüm hukuksal sorunlarına hızlı ve etkin bir şekilde çözümler
getirmek
Davaların belediye aleyhine sonuçlanma oranının düşüklüğü
Gerekçeler Kurumun diğer birimlerinin hukuki görüş taleplerine cevap verilme
süresinin istenilen sevide olmaması
Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi
Hedefin Temel Politikalar Yönetişim
ve öncelikler ile ilişkisi İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
Kod Performans Göstergesi 2022 2023 2024
PG1.4.1: Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%) 20 25 30
PG1.4.2: Dava ve icra takiplerinin açılma süresi (gün) 5 5 5
Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verme
PG1.4.3: 5 5 5
süresi (gün)
Birimlerin ihtiyacı olan hukuki bilgilendirmelerin
PG1.4.4: 100 100 100
gerçekleşme oranı (%)
Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb.
PG1.4.5: dokümanları hukuki uygunluk açısından inceleme süresi 5 5 5
(gün)
Kaynak İhtiyacı (2024) TL
Faaliyetler Bütçe
Bütçe Toplam
Dışı
F1.4.1: Belediyeye ait adli ve idari davaların etkin biçimde takip etmek 3.500.000 3.500.000
F1.4.2: Belediye birimlerine çalışma alanları, yasal mevzuat,
yönetmelik yönerge ve sözleşme konularda hukuki destek sunmak
F1.4.3: Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. işlemlerin
hukuki uygunluklarını incelemek
F1.4.4: Belediyenin tüm hukuksal sorunlarında kendisine verilen yetki
kapsamında özenli ve çabuk bir şekilde çözümler getirmek
Toplam 3.500.000 3.500.000
Ekonomik Kod F1.4.1 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000 3.500.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.500.000 3.500.000
Toplam Bütçe Döner Sermaye
Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.500.000 3.500.000
45

