Page 44 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 44
2.3.5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli
Amaç (A7)
bir şehir olmak
Uygulama imar planlarını hayata geçirerek; kentin ekonomik, sosyal ve kültürel
Hedef (H7.1)
kentsel altyapı alanlarını oluşturmak
Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğünü
Performans Hedefi (PH7.1)
koruyarakharita ve imar planı uygulama çalışmalarını yapmak.
3194 S.K. 18. maddesi gereği
2981/3290 S.K. 10/c maddesi gereği
Gerekçeler 3194 S.K. 15.-16. maddesi gereği
Kentsel altyapının oluşturulma ihtiyacı
Şehrin büyümesi ve gelişmesi
Mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim
değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas
Hedefin Temel Politikalar alınacaktır.
ve öncelikler ile ilişkisi
İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak.
Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacaktır.
Kod Performans Göstergesi 2020 2021 2022
PG7.1.1: 3194 S.K. 18. Madde Uygulaması (hektar) 2450 2600 2750
PG7.1.2: 2981/3290 S.K. 10/c Uygulamaları (hektar) 2303 2306 2310
PG7.1.3: 3194 S.K. 15.-16. Madde Uygulaması (hektar) 2310 2320 2330
Harita ve imar uygulama çalışmaları talepleri
PG7.1.4: 55 60 65
karşılanma oranı (%)
Kaynak İhtiyacı (2022) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.1.1: İmar planı değişiklerini yapmak 110.000 110.000
F7.1.2: Güncel sulama kanalı, SEDAŞ hatlarının tespiti
F7.1.3: Şehir genelinde çarpık yapılaşmaların olduğu alanlarda
10-C uygulaması yapılarak mevcut mülkiyet ve imar 70.000 70.000
problemlerini çözmek
F7.1.4: Haritalamada teknolojinin etkin kullanımını sağlamak
F7.1.5: Harita bilgilerinin dijital ortama aktarmak
F7.1.6: Harita ve imar uygulama çalışmaları talepleri karşılamak 360.000 360.000
P7.1.1:Bisiklet yolu master/uygulama plan ve projelerinin
yapılması
P7.1.2: Ulaşım master/uygulama plan ve projelerinin yapılması
Toplam 540.000 540.000
Ekonomik Kod F7.1.1 F7.1.3 F7.1.6 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000 70.000 360.000 540.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.000 70.000 360.000 540.000
Toplam Bütçe Döner Sermaye
Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 110.000 70.000 360.000 540.000
43

