Page 82 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 82

2.4  İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

                                                                       2.4.1. İdare Performans Tablosu
                 Sorumlu    Performans                                                                             Bütçe İçi    Bütçe Dışı               Toplam
                Müdürlük       Kodu                               Faaliyetler                                  TL  PAY (%)  TL  PAY (%)             TL  PAY (%)
                                         F1.6.1: Yolların bakım ve onarımın yapılması                  1.000.000,00   0,1563                1.000.000,00   0,1563
                            Performans   F1.6.2: Agrega ve asfalt üretimi                             12.000.000,00   1,8750               12.000.000,00   1,8750
                              Hedefi     F1.6.3: Parke taşı ve Bordür taşı üretimi
                              (PH1.6)
                                         P1.6.1: Kaliteyi ve verimliliği artırma ve üretim maliyetlerini düşürmeye   250.000,00   0,0391           250.000,00   0,0391
                                         yönelik projeler geliştirmek
                                                                                             Toplam  13.250.000,00    2,0703               13.250.000,00   2,0703
                                                                                                         500.000,00
                                         F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi      1.000.000,00   0,0781                1.000.000,00   0,0781
                                                                                                                                             500.000,00

                                                                                                                      0,1563

                                         F2.1.2: Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine geçilmesi
                                                                                                                                                          0,1563
                      Destek Hizmetler Müdürlüğü   Performans   F2.1.4:  Alternatif  ulaşıma  (bisiklet  ve  yaya  yolu  benzeri)  yönelik   8.500.000,00   0,0078           8.500.000,00   0,0078




                                         F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi






                                         çalışmalar yapmak
                                                                                                          50.000,00
                                         F2.1.5: Araç takip sisteminin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması
                                                                                                                                              50.000,00


                              Hedefi
                                                                                                                                                          0,0781


                                                                                                                                             500.000,00
                                         F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi
                                                                                                         500.000,00
                                                                                                                      0,0781
                              (PH2.1)
                                         F2.1.7: Kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek


                                                                                                                      1,3281
                                                                                                                                                          1,3281
                                         günün koşullarına uygun hale getirmek
                                         F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak
                                         P2.1.1:  Mevcut  toplu  taşıma  araçlarının  çevre  dostu  ve  yenilenebilir   21.000.000,00   3,2813          21.000.000,00   3,2813






                                         enerji ile çalışan araçlara dönüştürülmesine yönelik projeler geliştirmek
                                                                                             Toplam  31.550.000,00    4,9297               31.550.000,00   4,9297
                                         F9.1.1: Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilecek eğitimlerin
                                         planlanması ve gerçekleştirilmesi
                            Performans
                              Hedefi     F9.1.2: Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik denetimler yapılması
                              (PH9.1)
                                         F9.1.3: Akıllı trafik işaretlemeleri ve sinyalizasyona ilişkin çalışmalar   50.000,00   0,0078           50.000,00   0,0078
                                         yapmak
                                                                                                                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87