Page 102 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024
P. 102
III. EKLER
Ek 1: 2024 Yılı Bütçesinin Birimlere Göre Dağılımı
(01) Personel (02) SGK Devlet (03) Mal ve Hizmet (04) Faiz (05) Cari (06) Sermaye (07) Sermaye (08) TOPLAM
Harcama Birimleri (09) Yedek
Giderleri Primi Gider. Alım Giderleri Giderleri Transferler Giderleri Transferleri Borç (TL)
Araştırma ve Geliştirme 1.587.000 1.587.000
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü 338.659.000 5.250.000 343.909.000
Etüd Proje Müdürlüğü 10.350.000 10.350.000
Fen İşleri Müdürlüğü 74.975.000 106.250.000 181.225.000
Gelirler Müdürlüğü 24.252.000 24.252.000
Halkla İlişkiler 38.250.000 38.250.000
Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü 3.630.000 3.630.000
İmar ve Şehircilik 13.728.000 10.000.000 23.728.000
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve 171.919.000 18.925.000 34.125.000 4.700.000 229.669.000
Eğitim Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler 150.000 150.000
Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü 36.326.000 10.000.000 46.326.000
Kültür ve Sosyal İşler 58.530.000 7.500.000 66.030.000
Müdürlüğü
Mali Hizmetler 55.997.000 30.000.000 39.500.000 34.157.000 163.196.000 322.850.000
Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri 160.000 160.000
Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü 8.082.000 8.082.000
Park ve Bahçeler 130.025.000 6.000.000 136.025.000
Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon 90.250.000 105.000.000 195.250.000
Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü 114.758.000 187.000 1.000.000 115.945.000
Veteriner İşleri 24.470.000 300.000 24.770.000
Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü 7.500.000 7.500.000
Yazı İşleri Müdürlüğü 747.000 747.000
Zabıta Müdürlüğü 19.565.000 19.565.000
Toplam (TL) 171.919.000 18.925.000 1.086.116.000 30.000.000 51.887.000 243.800.000 34.157.000 0 163.196.000 1.800.000.000
105

