Page 66 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 66

F8.3.2:  Yenilecek  parkların  tespit  edilmesi  ve  gerekli  bakım   1.000.000      1.000.000
               onarımların yapılması
               F8.3.3: Peyzaj Düzenleme projelerinin hazırlanması    1.000.000                1.000.000
               F8.3.4:  Ağaç,  fidan,  çim,  çalı  ve  süs  bitkileri  dikimi  ve   1.000.000      1.000.000
               bakımının yapılması
               F8.3.5: Kent içerisindeki bulunan alanları ıslah etmek ve yeşil   8.000.000      8.000.000
               alan oluşturmak
               F8.3.6: Kent mobilyaları üretimi, bakımı ve tamiratını yapmak   1.500.000      1.500.000
               F8.3.7:  Seralarda  ve  açık  alanlarda  fide,  ağaç  ve  çiçek,  vb.   500.000      500.000
               yetiştirmek
               F8.3.8: Belediyeye ait havuzların temizlik ve bakımını yapmak   100.000         100.000
               F8.3.9:  Park  ve  yeşil  alanlarda  yürüyüş,  spor  yapılabilecek   7.000.000      7.000.000
               alanlar oluşturmak
               Toplam                                                20.100.000               20.100.000

                      Ekonomik Kod        F8.3.2   F8.3.3   F8.3.4   F8.3.5   F8.3.6   F8.3.7   F8.3.8   F8.3.9   Toplam
                  01    Personel Giderleri
                  02    SGK Devlet Primi
                        Giderleri
                  03    Mal ve Hizmet Alım   1.000.000  1.000.000  1.000.000  3.000.000  1.000.000  500.000  100.000  2.000.000  9.600.000
                        Giderleri
                  04    Faiz Giderleri
                  05    Cari Transferler
                  06    Sermaye Giderleri                     5.000.000  500.000           5.000.000  10.500.000
                  07    Sermaye Transferleri
                  08    Borç verme
               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı   1.000.000  1.000.000  1.000.000  8.000.000  1.500.000  500.000  100.000  7.000.000  20.100.000
                Toplam   Döner Sermaye
                 Bütçe   Diğer Yurt İçi
                 Dışı   Yurt Dışı
                Kaynak
               Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
               Toplam Kaynak İhtiyacı    1.000.000  1.000.000  1.000.000  8.000.000  1.500.000  500.000  100.000  7.000.000  20.100.000

               Amaç (A8)                 Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak
                                         Kent  estetiğini  sağlayacak,  sürdürülebilir  şehir  ve  yaşam  kalitesini  olumlu
               Hedef (H8.4)
                                         etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek
               Sorumlu Birim             Park ve Bahçeler Müdürlüğü
               Performans Hedefi (PH8.4)  Sağlıklı yaşam alanı ve yeşil alan projelerini hayata geçirmek
                                            Vatandaştan gelen istek ve şikâyetler
                                            Bolu’nun marka değerinin artırılma ihtiyacı
               Gerekçeler                   Turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak projelere ihtiyaç duyulması
                                            Vatandaşların  kaliteli  zaman  geçirebileceği  geniş  ve  konforlu  alanlara
                                            ihtiyaç duyulması
                                           Yeşil alan miktarı artırılacaktır.
               Hedefin Temel Politikalar     Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturulacaktır.
               ve öncelikler ile ilişkisi     Kentsel yeşil alan standartları ve yaşam kalitesi yükseltilecektir.
                                           Yeşil şehir vizyonu çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.
               Kod        Performans Göstergesi                          2020       2021        2022
               PG8.4.1:    Büyüksu botanik parkının yapılma oranı (%)     10         40          60
                          Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Parkı Projesi olarak gerçekleştirilecektir. Bütçesi Fen İşleri Müdürlüğü
               Açıklama
                          bütçesine ilave edilmiştir.
               PG8.4.2:   Gölköy Vizyonu gerçekleştirme oranı (%)         10         20           -
               Açıklama   Yer DSİ mülkiyetinde olduğundan proje ilgili kurum tarafından yürütülmektedir.
               PG8.4.3:   Tematik köy projesinin gerçekleştirilme oranı(%)   10      40          60
               PG8.4.4    Köroğlu Park projesinin tamamlanma oranı (%)    60         80           -
               Açıklama   Yer tahsisi kaldırılmıştır.

























                                                                                                      65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71